Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0031/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 546,20 € 17.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0020/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 192,49 € 15.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0009/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 275,29 € 09.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0004/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 483,86 € 08.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0018/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 558,53 € 15.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0015/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 171,00 € 10.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0014/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 832,05 € 10.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0988/23 Dátové služby FBA 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0985/23 Vývoz kuchynského odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0050/24 Upgrade 1. polrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UTILIS, spol. s.r.o 36571105 64,80 € 26.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0984/23 Vodné, stočné 30.09.2023 - 29.12.2023, ŠJ K3 21.09.2023-13.12.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 573,72 € 04.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0033/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 75,28 € 18.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0048/24 Odborný seminár: RZD za r. 2023 a legislatívne zmeny v r. 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. 45743894 45,00 € 24.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0052/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 68,77 € 25.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0041/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 157,90 € 23.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0025/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 67,38 € 17.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0989/23 Odber tepla 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 094,46 € 11.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0986/23 Technik PO a BOZP 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0034/24 Oprava výťahu mimo paušál - oprava zatvárania šachtových dverí 8. posch. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 96,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0987/23 Hlasové služby 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,98 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0983/23 Vývoz odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 02.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0011/24 Nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0003/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0013/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 86,90 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0012/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,20 € 10.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0990/23 Zľava za odobraté množstvo 01.10.-31.12.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -30,65 € 15.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0017/24 Servisné práce iSPIN 1.Q/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0002/24 RAP rok 2024 - iSpin Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0001/24 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0097/24 Dátové služby VBA 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »