Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0042/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 473,34 € 23.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0044/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 332,33 € 23.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0043/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 362,80 € 23.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0041/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 157,90 € 23.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0040/24 Plyn - 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 431,00 € 23.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0039/24 Plyn za 01/2024 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 510,00 € 23.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0037/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 127,64 € 22.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0036/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 198,65 € 22.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0038/24 Hlasové služby Orange - 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,11 € 22.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0035/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 239,10 € 19.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0034/24 Oprava výťahu mimo paušál - oprava zatvárania šachtových dverí 8. posch. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 96,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0995/23 Plyn - vyúčtovanie za 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 8 221,78 € 19.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0994/23 Plyn vyúčtovanie za 12/2023 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 031,61 € 19.01.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0033/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 75,28 € 18.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0026/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 143,21 € 17.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0030/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 157,50 € 17.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0029/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 164,10 € 17.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0024/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 169,35 € 17.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0028/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 216,92 € 17.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0027/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 240,14 € 17.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0032/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 437,61 € 17.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0031/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 546,20 € 17.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0025/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 67,38 € 17.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0023/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 85,61 € 16.01.2024 12.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0021/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 154,89 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0019/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 189,46 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0022/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 254,84 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0020/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 192,49 € 15.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0018/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 558,53 € 15.01.2024 13.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0990/23 Zľava za odobraté množstvo 01.10.-31.12.2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -30,65 € 15.01.2024 15.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »