Faktúra č. 851/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 851/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za vyrezanie betónového podkladu
  • Dátum doručenia: 29.12.2015
  • Celková hodnota: 396,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 185/2015
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
185/2015 Objednávame si u Vás vyrezanie asfaltu a betónového podkladu pre chráničky na el. kábel do 396,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Miroslav Pipta MP + K 30254698 0,00 € 01.12.2015 19.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť