Faktúra č. 838/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 838/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup kancelárskych potrieb
  • Dátum doručenia: 22.12.2015
  • Celková hodnota: 49,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 190/2015
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
190/2015 Objednávame si u Vás kancelárske potreby do sumy cca 50,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 17.12.2015 22.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť