Faktúra č. 837/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 837/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup rezačky na krúžkovú činnosť
  • Dátum doručenia: 22.12.2015
  • Celková hodnota: 109,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 192/2015
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
192/2015 Objednávame si u Vás na krúžkovú činnosť:1. Rezačka hoby (4 doplnkové hlavy) 1 ks DA 5050002. Rezačka hoby 1 ks DA 508000 do sumy 109,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 17.12.2015 22.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť