Faktúra č. 0916/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0916/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 22.12.2025
  • Celková hodnota: 862,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
  • Identifikácia objednávky: 113/2025
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/2025 Objednávame si u Vás kancelárske, čistiace a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 862,72 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 862,72 € 17.12.2025 30.12.2025 Objednávka
Tlačiť