Faktúra č. 0910/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0910/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 71,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/2025
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/2025 V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa špecifikácie v celkovej hodnote 71,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 KONDELA s.r.o. 36409154 71,50 € 16.12.2025 19.12.2025 Objednávka
Tlačiť