Faktúra č. 0909/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0909/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 76,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 162/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
162/2023 V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 83,40 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 83,40 € 21.11.2023 30.11.2023 Objednávka
Tlačiť