Faktúra č. 0891/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0891/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál - real. projektu školské libresso
  • Dátum doručenia: 16.12.2025
  • Celková hodnota: 203,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
  • Identifikácia objednávky: 108/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/2025 V rámci realizácie projektu Školské libresso si u Vás objednávame kancelársky materiál v celkovej hodnote 203,36 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 203,36 € 12.12.2025 19.12.2025 Objednávka
Tlačiť