Faktúra č. 0890/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0890/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery - real. projektu školské libresso
  • Dátum doručenia: 16.12.2025
  • Celková hodnota: 144,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
  • Identifikácia objednávky: 107/2025
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2025 V rámci realizácie projektu školské libresso si u Vás objednávame tonery v celkovej hodnote 144,43 s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 144,43 € 11.12.2025 19.12.2025 Objednávka
Tlačiť