Faktúra č. 0880/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0880/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - vybavenie krúžková činnosť
  • Dátum doručenia: 18.12.2014
  • Celková hodnota: 399,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 330/2014
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
330/2014 Objednávame si u Vás zariadenia a doplnky k PC a TV na krúžkovú činnosť podľa priloženého zoznamu, spolu do sumy 400,-EUR vrátane DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 0,00 € 04.12.2014 10.12.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť