Faktúra č. 0849/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0849/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2014
  • Celková hodnota: 158,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 325/2014
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
325/2014 Objednávame si u Vás na faktúru domáce potreby podľa priloženého zoznamu na krúžkovú činnosť spolu v sume 161,11 EUR vrátane DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Valér Smutko 10674004 0,00 € 28.11.2014 30.11.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť