Faktúra č. 0845/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0845/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 09.12.2014
  • Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 326/2014
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
326/2014 Objednávame si u Vás 15 bm saténovej látky na obrusy pre krúžkovú činnosť do 99,-EUR vrátane DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ARKA - Slovakia, s.r.o. 36197459 0,00 € 28.11.2014 30.11.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť