Faktúra č. 0843/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0843/14
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.12.2014
  • Celková hodnota: 56,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2014
  • Identifikácia objednávky: 328/2014
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
328/2014 Objednávame si u Vás tonerové náhrady na krúžkovú činnosť do 73,50 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 02.12.2014 10.12.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť