Faktúra č. 0841/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0841/14
  • Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
  • Dátum doručenia: 09.12.2014
  • Celková hodnota: 116,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 329/2014
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
329/2014 Objednávame si u Vás kancelársky papier na krúžkovú činnosť do 117,90 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 02.12.2014 10.12.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť