Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0834/24
- Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského
- Dátum doručenia: 25.11.2024
- Celková hodnota: 279,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
- Dátum zverejnenia: 10.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť