Faktúra č. 0828/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0828/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiálne vybavenie KČ
  • Dátum doručenia: 28.11.2025
  • Celková hodnota: 89,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 096/2025
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
096/2025 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti podľa špecifikácie v predpokladanej hodnote 90,60 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Inkore s.r.o. 46778519 90,60 € 27.11.2025 28.11.2025 Objednávka
Tlačiť