Faktúra č. 0820/25

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0820/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace, hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 28.11.2025
  • Celková hodnota: 220,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD 5, 11/2025
  • Identifikácia objednávky: 087/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
087/2025 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby v predpokladanej hodnote 220,81 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 220,81 € 03.11.2025 20.11.2025 Objednávka
Tlačiť