Faktúra č. 0819/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0819/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 658,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2022 V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 658,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 658,00 € 28.11.2022 13.12.2022 Objednávka
Tlačiť