Faktúra č. 0819/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0819/22
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na zabezpečenie KČ
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 658,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2022
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105/2022 | V rámci zabezpečenia krúžkovej činnosti si u Vás objednávame materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote do 658,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 658,00 € | 28.11.2022 | 13.12.2022 | Objednávka |