Faktúra č. 0804/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0804/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Odhrňovač a materiál na opravu a údržbu prevádzkových priestorov
  • Dátum doručenia: 13.12.2022
  • Celková hodnota: 47,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2022
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2022 Objednávame si u Vás odhŕňač snehu s kolieskami, biely mamut a nízkoexpanznú penu v predpokladanej hodnote 55,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 55,00 € 13.12.2022 13.12.2022 Objednávka
Tlačiť