Faktúra č. 0787/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0787/13
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 258,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201/2013
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2013 | Objednávame si u Vás materiál pre údržbu do 260,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 13.12.2013 | 14.12.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |