Faktúra č. 0785/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0785/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - maliarské potreby
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 571,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 199/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
199/2013 Objednávame si u Vás maliarske potreby do 600,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 13.12.2013 14.12.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť