Faktúra č. 0781/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0781/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup vysávača a ostatného materiálu
  • Dátum doručenia: 03.12.2015
  • Celková hodnota: 106,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 177/2015
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
177/2015 Objednávame si u Vás: - vysávač - sáčky do vysávača - anténu - DVB -T2 prijímač - sviečky na vianočný stromček Hotelová akadémia Humenné 17078393 expert SK. k.s 45855455 0,00 € 25.11.2015 07.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť