Faktúra č. 0780/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0780/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup dekoračného materiálu na krúžkovú činnosť
  • Dátum doručenia: 03.12.2015
  • Celková hodnota: 39,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 176/2015
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176/2015 Objednávame si u Vás dekoračný materiál do sumy 40,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 0,00 € 25.11.2015 07.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť