Faktúra č. 0779/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0779/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za dekoračný materiál na krúžkovú činnsoť
  • Dátum doručenia: 03.12.2015
  • Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 183/2015
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
183/2015 Objednávame si u Vás dekoračný materiál podľa vlastného výberu do sumy cca 55,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Robert Al Ahdal HUGO GIFT SHOP DARČEKY a KVETY 37373838 0,00 € 01.12.2015 07.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť