Faktúra č. 0779/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0779/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - vybavenie strav. zariadenia
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 323,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 204/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
204/2013 Objednávame si u Vás kuchynský inventár na fungovanie gastronomických krúžkov do 324,- EUR Hotelová akadémia Humenné 17078393 Jozef Muľ - NORMA 31291295 0,00 € 16.12.2013 17.12.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť