Faktúra č. 0775/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0775/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tonerov na krúžkovú činnosť
  • Dátum doručenia: 02.12.2015
  • Celková hodnota: 56,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 162/2015
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
162/2015 Objednávame si u vás tonerové kazety na krúžkovú činnosť v celkovej sume do 110,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 18.11.2015 07.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť