Faktúra č. 0768/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0768/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2013
  • Celková hodnota: 861,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 203/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
203/2013 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál do 900,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 HAGARD: HAL, spol. s r. o. 34144650 0,00 € 13.12.2013 14.12.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť