Faktúra č. 0762/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0762/13
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 17.12.2013
  • Celková hodnota: 119,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 181/2013
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/2013 Objednávame si u Vás tovar na zabezpečenie činnosti jednotlivých krúžkov do 622,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 25.11.2013 26.11.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť