Faktúra č. 0757/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0757/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 45,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 118/2017
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
118/2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej cene s DPH 46,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 01.12.2017 13.12.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť