Faktúra č. 0756/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0756/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup čistiacich potrieb
  • Dátum doručenia: 25.11.2015
  • Celková hodnota: 156,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 171/2015
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/2015 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v do 170,- € Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 20.11.2015 07.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť