Faktúra č. 0756/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0756/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 16.12.2013
  • Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 172/2013
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
172/2013 V rámci krúžkovej činnosti si u Vás objednávame nasledujúci tovar na faktúru, vrátane prepravy do 162,00 EUR (spolu): - šípky BLACK DEVILS 16g po 5,80 € - v množstve 5 ks - terč ASCOT 9601 po 44,17 € - v množstve 3 ks Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIVA TRADE, s. r. o. 36202347 0,00 € 18.11.2013 19.11.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť