Faktúra č. 0751/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0751/14
  • Popis fakturovaného plnenia: revízie elek. spotr.
  • Dátum doručenia: 11.11.2014
  • Celková hodnota: 742,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 206/2014
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
206/2014 Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky ručného el. náradia, el. spotrebičov a predlžovacích šnúr, vrátane odstránenia nedostatkov do 743,-EUR s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Jozef Onduško - OPM 33843171 0,00 € 03.07.2014 04.07.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť