Faktúra č. 0741/15

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0741/15
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za zemný plyn (škola) - nedoplatok
  • Dátum doručenia: 23.11.2015
  • Celková hodnota: 2 146,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1130098
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130098 Zmluva o dodávke zemného plynu, prevzatí zodpovednosti za odchýlku a súvisiacich služieb č. 1130098 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s 46113177 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 23.12.2013 24.12.2013 31.12.2015 23.12.2013 Ing. Glória Michalidesová Riaditeľka školy Zmluva
1130098 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Hotelová akadémia Humenné 17078393 Energie2, a.s 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 26.05.2016 01.06.2016 01.06.2017 26.05.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť