Faktúra č. 0740/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0740/13
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačná technika
  • Dátum doručenia: 11.12.2013
  • Celková hodnota: 57,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191/2013 Objednávame si u Vás Set top box - 2 ks a univerzálne diaľkové ovládanie - 1 ks, do 57,- EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Marta Branovská - ELDOM 33846961 0,00 € 09.12.2013 10.12.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť