Faktúra č. 0738/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0738/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 287,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 116/2017
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
116/2017 Objednávame si u Vás tonery v predpokladanej cene s DPH 287 ,81 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 27.11.2017 12.12.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť