Faktúra č. 0733/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0733/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 06.11.2014
  • Celková hodnota: 69,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 271/2014
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
271/2014 Objednávame si u Vás materiál na údržbu školy, ŠI a reštaurácie Siesta do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 0,00 € 15.10.2014 17.10.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť