Faktúra č. 0733/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: REPO HUMENNÉ, s.r.o
- IČO: 00689980
- Adresa: SEVCENKOVA 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0733/14
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 06.11.2014
- Celková hodnota: 69,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 271/2014
- Dátum zverejnenia: 28.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271/2014 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu školy, ŠI a reštaurácie Siesta do 100,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | REPO HUMENNÉ, s.r.o | 00689980 | 0,00 € | 15.10.2014 | 17.10.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |