Faktúra č. 0720/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0720/14
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena náplň -tonery
  • Dátum doručenia: 04.11.2014
  • Celková hodnota: 43,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 86/2013
  • Identifikácia objednávky: 285/2014
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
285/2014 Objednávame si u Vás tonerové náhrady na obdobie do 130,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 22.10.2014 23.10.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť