Faktúra č. 0719/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0719/13
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 04.12.2013
  • Celková hodnota: 124,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 177/2013
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
177/2013 Objednávame si u Vás čistiace a upratovacie potreby do 120,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 25.11.2013 26.11.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť