Faktúra č. 0718/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0718/13
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 04.12.2013
  • Celková hodnota: 61,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 179/2013
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
179/2013 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a pracovné kalendáre na rok 2014 do 60,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 25.11.2013 26.11.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť