Faktúra č. 0715/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0715/13
  • Popis fakturovaného plnenia: služba
  • Dátum doručenia: 04.12.2013
  • Celková hodnota: 118,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD86/2013
  • Identifikácia objednávky: 180/2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
180/2013 Objednávame si u Vás 5ks tonerových náhrad do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 25.11.2013 26.11.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť