Faktúra č. 0714/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0714/13
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 04.12.2013
- Celková hodnota: 481,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181/2013
- Dátum zverejnenia: 12.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181/2013 | Objednávame si u Vás tovar na zabezpečenie činnosti jednotlivých krúžkov do 622,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 25.11.2013 | 26.11.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |