Faktúra č. 0713/18

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0713/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál - KČ
  • Dátum doručenia: 20.12.2018
  • Celková hodnota: 488,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2018
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2018 Objednávame si u Vás všeobecný a kancelársky materiál v rámci krúžkovej činnosti v predpokladanej cene 566,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 566,00 € 20.11.2018 21.11.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť