Faktúra č. 0713/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0713/13
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 03.12.2013
  • Celková hodnota: 61,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 176/2013
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176/2013 Objednávame si u Vás halogénové svetlo - 3ks a žiarivku - 1 ks do 100,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 HAGARD: HAL, spol. s r. o. 34144650 0,00 € 25.11.2013 26.11.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť