Faktúra č. 0706/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0706/17
  • Popis fakturovaného plnenia: USB, oprava notebooku
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113/2017
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/2017 Objednávame si u Vás opravu notebooku, USB kĺúč 128 GB - 1 ks, USB kĺúč 16 GB - 2 ks v predpokladanej cene s DPH 100,00 €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 0,00 € 24.11.2017 25.11.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť