Faktúra č. 0698/14

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0698/14
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava elektrickej inštalácie
  • Dátum doručenia: 24.10.2014
  • Celková hodnota: 89,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 281/2014
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
281/2014 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v budove školy podľa knihy závad, do 90,-EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Jozef Onduško - OPM 33843171 0,00 € 22.10.2014 23.10.2014 Ing. Michalidesová Glória riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť