Faktúra č. 0684/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0684/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Obrusy PVC - KČ
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
94/2018 Objednávame si u Vás obrusy PVC a lišty v predpokladanej cene 133,00 EUR. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ANBA Plus spol. s.r.o. 46458301 133,00 € 15.11.2018 17.11.2018 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť