Faktúra č. 0683/13

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0683/13
  • Popis fakturovaného plnenia: telovýchovný a športový materiál
  • Dátum doručenia: 25.11.2013
  • Celková hodnota: 452,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 174/2013
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
174/2013 Objednávame si u Vás nasledujúce športové potreby spolu do 460,- EUR:1. Volejbalová lopta GALA 5581 - 3 ks2. Volejbalová lopta GALA 5481 S Jump - 1 ks3. Volejbalová lopta GALA BV 5241 S - 2 ks4. Futbalová lopta - 1 ks5. Florbalové hokejky MPS (105-110 cm) Hotelová akadémia Humenné 17078393 DIAMIR SPORT s.r.o. 36013200 0,00 € 20.11.2013 21.11.2013 Ing. Michalidesová Glória hospodár školy Objednávka
Tlačiť