Faktúra č. 0681/17

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0681/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 29.11.2017
  • Celková hodnota: 53,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/2017
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/2017 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej cene s DPH 55,- €. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 02.11.2017 09.11.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť